F 332/2012 |
spálenie odpadu |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
681300 |
|
89,76 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 430/2012 |
|
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
199,75 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 431/2012 |
|
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
199,75 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 432/2012 |
|
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
199,75 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 459/2012 |
3-denný kurz "Vícerozmerná statistika ..." pre zamestnankyňu NÚCEM-u |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
467,50 € |
26.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 373/2012 |
nákup 1 balíka licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
2 330,40 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 374/2012 |
ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava |
46457071 |
|
579,60 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 393/2012 |
|
NÚCEM |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
21.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 212/2012 |
|
NÚCEM |
|
Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 |
|
225,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 353/2012 |
nákup prenosného skenera |
NÚCEM |
|
SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava |
45689288 |
|
133,00 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 21/2012 |
úprava grafického návrhu, tlač 3 ks informačných plagátov a vyhotovenie roll-up systému pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
148,60 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 458/2012 |
vyhotovenie roll-up systému (100x200cm, jednostranný, plnofarebný, mechanika, taška) |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
108,40 € |
26.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 47/2012 |
ubytovanie pre 4 zamestnancov NÚCEM v Penzióne ADONAI SLOVAKIA v Banskej Bystrici v termíne 06./07.02.2012 |
NÚCEM |
|
ADONAI SLOVAKIA s. r. o., Zvolenská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica |
45439001 |
|
80,00 € |
13.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 522/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 524/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 65/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
3 379,20 € |
14.02.2012 |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 163/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 999,20 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 218/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 692,80 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 260/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 101,60 € |
18.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 314/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 54 človekohodín za jún 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 785,00 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 351/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 39 človekohodín za júl 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
795,60 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 426/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
2 560,20 € |
12.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 492/2012 |
|
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 122,00 € |
09.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 277/2012 |
|
NÚCEM |
|
UNINOVA HOSTEL, s. r. o., Tematínska 10, 851 01 Bratislava |
44743939 |
|
137,40 € |
27.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 499/2012 |
|
NÚCEM |
|
MVDr. Ján Hrubovčák, Ortáše 12, 044 44 Ploské |
44659318 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
27.01.2013 |
|
|
Faktúra |