Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 246/2012 NÚCEM Central Institute for Test Development (Cito), Amsterdamseweg 13 (P.O. Box 1034), 6814 CM Arnhem, Netherlands 6 980,00 € 07.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 323/2012 príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 NÚCEM OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France 33 068,00 € 20.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 346/2012 príspevok na vypracovanie správy OECD NÚCEM OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France 60 000,00 € 20.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 376/2012 poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 NÚCEM Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko 930,00 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 416/2012 NÚCEM Association for Educational Assessment - Europe, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem, The Netherlands 100,00 € 08.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 514/2012 NÚCEM STUDENT AGENCY, s. r. o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava 0,00 € 16.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 101/2012 preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM NÚCEM DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 00151564 39,83 € 02.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 229/2012 NÚCEM IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 00157660 69,97 € 28.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 255/2012 NÚCEM IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 00157660 76,46 € 19.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 137/2012 prenájom sály v priestoroch Gymnázia pre potreby školenia k Testovaniu 9 - 7. a 8. 2. 2012, 9.00 - 13.00 h. NÚCEM Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica 00160521 132,80 € 23.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 138/2012 prenájom technického vybavenia a náklady spojené s užívaním sály pre potreby školenia NÚCEM Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica 00160521 114,68 € 23.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 54/2012 poplatok za účasť zamestnankyne na školení „WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly“ v termíne 17.01.-19.01.2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 105,00 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 304/2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 64,08 € 09.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 336/2012 inštalácia novej verzie WinIBEU NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 21,36 € 08.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 398/2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 128,16 € 27.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 506/2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 0,00 € 14.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 525/2012 NÚCEM Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 00313271 0,00 € 09.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 86/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 342,00 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 286/2012 NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 420,00 € 04.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 287/2012 NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 25,00 € 04.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 320/2012 prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 02.07.-03.07.2012 NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 1 460,65 € 19.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 339/2012 poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 2. a 3. 7. 2012 - j.c. 3,80€ s DPH NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 570,00 € 09.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 275/2012 NÚCEM Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 00397610 1 098,25 € 25.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 281/2012 NÚCEM Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 00397610 673,00 € 28.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 307/2012 NÚCEM Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 00397610 1 232,00 € 16.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 310/2012 NÚCEM Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 00397610 188,00 € 11.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 465/2012 NÚCEM Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 00397610 0,00 € 30.10.2012 24.01.2013 Faktúra
F 484/2012 NÚCEM Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever 00397610 0,00 € 08.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 30/2012 spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 90,19 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
F 31/2012 prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »