Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 107/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 619,34 € 05.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 43/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 612,95 € 06.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 133/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 611,06 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 89/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 599,02 € 24.02.2012 08.06.2012 Faktúra
F 174/2012 poplatok za firemný program za obdobie 15.2.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 597,88 € 11.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 202/2012 NÚCEM Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 596,16 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 196/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 589,30 € 04.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 112/2012 tlač informačných materiálov a tlačovín NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 583,20 € 08.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 463/2012 ubytovanie s raňajkami pre 9 zamestnancov v Hoteli LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov, v termíne 28-30.10.2012 + mestský poplatok a parkovné za účelom realizácie odborného seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ NÚCEM LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov 31692923 582,20 € 30.10.2012 24.01.2013 Faktúra
F 374/2012 ročný poplatok za údržbu 1 balíka štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA SR, s.r.o., Andrusovova 6, 851 01 Bratislava 46457071 579,60 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 339/2012 poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 2. a 3. 7. 2012 - j.c. 3,80€ s DPH NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 570,00 € 09.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 457/2012 nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.4) NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 567,55 € 26.10.2012 24.01.2013 Faktúra
F 349/2012 NUCEM - platba pozastavená do 3.10.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 565,85 € 21.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 153/2012 poplatky za ISDN a hlasové služby - 3/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 563,04 € 04.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 74/2012 nákup exteriérových doplnkov (odpadkový kôš s popolníkom, stojan na bicykle, uzamykateľná vývesná tabuľa) NÚCEM A J Produkty a.s., Bulharská 42, 917 02 Trnava 36268518 561,60 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 372/2012 služby IT technika - 8/2012 NÚCEM VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice 31699626 561,00 € 11.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 412/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 555,69 € 04.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 386/2012 chybná - pozastavená platba NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 554,84 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 446/2012 pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 554,84 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 232/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 552,84 € 04.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 179/2012 poplatok za firemný program za obdobie 15.3.2012 - 14.04.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 550,80 € 18.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 233/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 550,80 € 17.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 267/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 550,80 € 19.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 319/2012 poplatok za firemný program za obdobie 15.6.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 550,80 € 18.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 350/2012 ESF - platba pozastavená do 3.10.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 550,80 € 21.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 439/2012 NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 548,89 € 17.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 69/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 547,20 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 183/2012 paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb 3/2012 a odmena za naviac hodiny 1-3/2012 NÚCEM JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava 43045413 543,25 € 19.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 72/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 540,21 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 266/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 538,63 € 19.06.2012 18.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »