Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 125/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 15.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 32/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 150/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 02.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 67/2012 systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 NÚCEM HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 31586163 5 080,80 € 16.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 355/2012 štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 258,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 356/2012 štvrťročná kontrola systémov EPS NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 228,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 39/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 216,00 € 02.02.2012 04.05.2012 Faktúra
F 97/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 560,00 € 01.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 151/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 3 496,00 € 03.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 58/2012 sťahovacie práce a doprava NÚCEM SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 35917326 510,24 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 85/2012 spracovanie testovacích nástrojov do Braillovho písma NÚCEM Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 00397865 411,30 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 324/2012 spracovanie a dodanie národného projektu v rámci OP Vzdelávanie NÚCEM Vzdelávanie pre všetkých, o.z., Drobného 24, 841 01 Bratislava 42139406 3 000,00 € 20.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 30/2012 spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 90,19 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
F 461/2012 spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za III.Q 2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 88,30 € 29.10.2012 24.01.2013 Faktúra
F 178/2012 spísanie notárskych zápisníc č. 99,100,107/2012 z losovania zadaní/tém písomnej formy internej časti MS 2011/2012 NÚCEM JUDr. Irena Bošanská, notárka, Budatínska 1, 851 01 Bratislava 31783902 360,00 € 16.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 127/2012 spiatočná letenka NÚCEM CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava 36324175 233,22 € 20.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 332/2012 spálenie odpadu NÚCEM OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 681300 89,76 € 07.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 357/2012 Služby technika PO a BOZP - august 2012 NÚCEM Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava 32093128 123,10 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 372/2012 služby IT technika - 8/2012 NÚCEM VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice 31699626 561,00 € 11.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 103/2012 servisný zásah na služobnom vozidle NÚCEM OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava 35848316 43,26 € 05.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 98/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 v termíne 10.-17.02.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 90,09 € 01.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 37/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 302,64 € 31.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 45/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 459,70 € 06.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 41/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 403,96 € 03.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 33/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 120,43 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 24/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 222,09 € 23.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 66/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 1350 dňa 03.02.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 1 340,64 € 15.02.2012 11.05.2012 Faktúra
F 23/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 198,14 € 23.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 38/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 728,95 € 31.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 34/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 16.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 1 249,10 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »