Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 126/2012 poplatok za hlasové služby NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 85,57 € 16.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 311/2012 poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.06. - 07.07.2012 (účastník 1.91444169) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 3,34 € 12.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 114/2012 poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.12.2011 - 07.01.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 45,97 € 07.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 73/2012 poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 66,08 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 154/2012 poplatok za ochranu objektu - 4/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 04.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 331/2012 poplatok za používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260 (faktúra za obdobie 01.07.-31.07.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 448,31 € 04.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 117/2012 poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 32,26 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 378/2012 poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA NÚCEM EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 53,00 € 12.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 376/2012 poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 NÚCEM Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko 930,00 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 54/2012 poplatok za účasť zamestnankyne na školení „WinIBEU - Integrovaný balík ekonomických úloh - všetky moduly“ v termíne 17.01.-19.01.2012 NÚCEM IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957 105,00 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 43/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 612,95 € 06.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 107/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 619,34 € 05.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 65/2012 poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 3 379,20 € 14.02.2012 11.05.2012 Faktúra
F 351/2012 poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 39 človekohodín za júl 2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 795,60 € 23.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 314/2012 poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 54 človekohodín za jún 2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 1 785,00 € 16.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 163/2012 poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 1 999,20 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 444/2012 poskytnutie občerstvenia účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba - Bufet Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 79,90 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 462/2012 poskytnutie obeda a nápoja účastníkom odbor. Seminára „Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ v termíne 29.10.2012 v priestoroch Hotela LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov NÚCEM LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov 31692923 628,00 € 30.10.2012 24.01.2013 Faktúra
F 445/2012 poskytnutie obeda účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 164,50 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 63/2012 poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici NÚCEM HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica 31577415 240,40 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 339/2012 poskytnutie stravy účastníkom II. a III. stupňa aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania..." v termíne 2. a 3. 7. 2012 - j.c. 3,80€ s DPH NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 570,00 € 09.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 69/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 547,20 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 83/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice 36207152 471,20 € 23.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 86/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 00397563 342,00 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 335/2012 poskytovanie služieb odborníka IT špecialistu - 7/2012 NÚCEM VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice 31699626 336,60 € 07.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 359/2012 pozastavená platba NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 99,35 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 162/2012 práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 447/2012 pravidelný mesačný poplatok za firemný program 329 za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 394,80 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 446/2012 pravidelný mesačný poplatok za firemný program 459 a nehlasové služby za obdobie 15.09.2012 - 14.10.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 554,84 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 334/2012 predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 2.08. - 1.09.2012 NÚCEM Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 192,00 € 07.08.2012 19.11.2012 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »