Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 160/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 248,11 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 197/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 109,40 € 07.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 240/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 55,83 € 06.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 330/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 74,38 € 06.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 367/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 92,24 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 11/2012 nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 86,21 € 09.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 88/2012 nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 138,96 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 146/2012 nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 184,01 € 27.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 53/2012 nákup PHM a umytie služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 198,80 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 449/2012 nákup PHM do služobného motorového vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 171,61 € 22.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 353/2012 nákup prenosného skenera NÚCEM SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 45689288 133,00 € 23.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 345/2012 nákup softvéru Adobe Flash Professional NÚCEM AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava 35782391 286,44 € 13.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 68/2012 nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 2 256,00 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 96/2012 nákup transparentnej stretch fólie NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 115,20 € 01.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 349/2012 NUCEM - platba pozastavená do 3.10.2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 565,85 € 21.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 1/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 03.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 60/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 116/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 42/2012 ochrana objektu strážnou službou 01/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 334,40 € 03.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 102/2012 ochrana objektu strážnou službou 02/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 310,40 € 02.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 155/2012 ochrana objektu strážnou službou 03/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 372,80 € 04.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 377/2012 ochrana objektu strážnou službou 08/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 416,00 € 11.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 2/2012 ochrana objektu strážnou službou 12/2011 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 310,40 € 03.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 328/2012 odber 1000 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,02€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 31.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 360/2012 odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 577,30 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 79/2012 odber elektrickej energie 01/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 21.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 108/2012 odber elektrickej energie 02/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 08.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 109/2012 odber elektrickej energie 03/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 07.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 158/2012 odber elektrickej energie 04/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 342/2012 odber elektrickej energie 08/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 07.08.2012 19.11.2012 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »