F 188/2012 |
|
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
40 003,60 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 189/2012 |
|
NÚCEM |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 190/2012 |
|
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
2 995,20 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 191/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 025,76 € |
26.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 192/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 028,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 193/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 194/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 195/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 228,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 196/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
589,30 € |
04.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 197/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
109,40 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 198/2012 |
preprava 149 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
767,84 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 199/2012 |
preprava 80 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
411,06 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 200/2012 |
preprava 2 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
10,43 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 201/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 202/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
596,16 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 203/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
219,54 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 204/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
3,74 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 205/2012 |
dobropis k F 168/2012 - balík iného zákazníka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
23,06 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 206/2012 |
|
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
1 849,96 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 207/2012 |
|
NÚCEM |
|
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 |
00603481 |
|
66,36 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 208/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
113,18 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 209/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
967,68 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 210/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 353,55 € |
11.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 211/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 212/2012 |
|
NÚCEM |
|
Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 |
|
225,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 213/2012 |
|
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 214/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
131,05 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 215/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 216/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
16.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 217/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
42,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |