Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 469/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 05.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 127/2012 spiatočná letenka NÚCEM CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava 36324175 233,22 € 20.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 248/2012 NÚCEM EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 49,00 € 07.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 268/2012 NÚCEM EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 53,00 € 21.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 378/2012 poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA NÚCEM EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229 53,00 € 12.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 74/2012 nákup exteriérových doplnkov (odpadkový kôš s popolníkom, stojan na bicykle, uzamykateľná vývesná tabuľa) NÚCEM A J Produkty a.s., Bulharská 42, 917 02 Trnava 36268518 561,60 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 83/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice 36207152 471,20 € 23.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 216/2012 NÚCEM TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen 36037648 278,89 € 16.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 443/2012 servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie NÚCEM TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen 36037648 155,28 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 471/2012 NÚCEM TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen 36037648 0,00 € 05.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 64/2012 prenájom priestorov na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA dňa 07.02.2012 v rozsahu 8 hod. NÚCEM Slovenské misijné hnutie, klub pri Dome SMH, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica 35982624 264,00 € 02.03.2012 09.05.2012 Faktúra
F 217/2012 NÚCEM X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava 35957905 42,00 € 17.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 244/2012 NÚCEM X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava 35957905 117,60 € 13.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 58/2012 sťahovacie práce a doprava NÚCEM SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 35917326 510,24 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 396/2012 NÚCEM Proeko BA, s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava 35900831 59,00 € 26.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 203/2012 NÚCEM pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava 35897821 219,54 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 415/2012 NÚCEM pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava 35897821 0,00 € 08.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 29/2012 nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV NÚCEM REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35890941 261,30 € 26.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 1/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 03.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 60/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 116/2012 ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 154/2012 poplatok za ochranu objektu - 4/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 04.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 193/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 235/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 05.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 488/2012 NÚCEM GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 35881674 0,00 € 09.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 156/2012 úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie NÚCEM HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 267,00 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 365/2012 rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach NÚCEM HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 790,00 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 149/2012 dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek NÚCEM Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35877529 330,00 € 16.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 358/2012 dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek NÚCEM Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35877529 354,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 460/2012 dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek pre potreby odbor. seminára NÚCEM Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35877529 354,00 € 29.10.2012 24.01.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »