Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 194/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 237/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 05.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 283/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 02.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 342/2012 odber elektrickej energie 08/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 07.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 361/2012 odber elektrickej energie 09/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 402/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 0,00 € 28.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 473/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 0,00 € 06.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 50/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 300,00 € 09.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 57/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 400,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 142/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 500,00 € 26.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 322/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 200,00 € 20.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 450/2012 prijatý preddavok vo výške 300 € na výplatné za podanie zásielok na pošte NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 0,00 € 22.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 515/2012 NÚCEM MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 36546143 0,00 € 16.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 32/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 125/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 15.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 150/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 02.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 188/2012 NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 40 003,60 € 20.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 157/2012 ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 NÚCEM Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov 36482293 287,30 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 56/2012 nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk NÚCEM Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin 36440531 161,88 € 10.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 128/2012 poplatok za doménu NÚCEM Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 96,00 € 20.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 487/2012 NÚCEM Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 0,00 € 09.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 39/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 216,00 € 02.02.2012 04.05.2012 Faktúra
F 97/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 560,00 € 01.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 151/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 3 496,00 € 03.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 192/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 028,00 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 238/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 225,20 € 01.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 282/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 3 873,10 € 02.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 328/2012 odber 1000 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,02€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 31.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 360/2012 odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 577,30 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 401/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 28.09.2012 19.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »