F 44/2012 |
náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 |
NÚCEM |
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 |
00699438 |
|
363,81 € |
01.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 352/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky v termíne 23.8.2012 (17.30-24.00), 24.8.2012 (8.00-15.00), ubytovanie pre 7 osôb/ 1 noc, stravovacie služby pre 7 osôb (raňajky+nápoj) v Penzione pri rybníku, Veľká Paka 390 |
NÚCEM |
|
Milan Žilinský RETLAKO, 930 51 Veľká Paka 267 |
11698799 |
|
242,60 € |
24.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 104/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 36/2012 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie |
NÚCEM |
|
Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 |
11800666 |
|
180,00 € |
30.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 87/2012 |
členský poplatok na rok 2012 |
NÚCEM |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 285/2012 |
|
NÚCEM |
|
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava |
17312396 |
|
104,40 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 78/2012 |
nákup 2 fasádových žrdí , 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie |
NÚCEM |
|
2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava |
17315786 |
|
287,04 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 483/2012 |
|
NÚCEM |
|
exe, spol. s r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava |
17321450 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 261/2012 |
|
NÚCEM |
|
AIR CLIMA spol. s r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava |
17330084 |
|
468,00 € |
19.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 297/2012 |
|
NÚCEM |
|
TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica |
30223601 |
|
706,80 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 295/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
342,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 296/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
280,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 301/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica |
30232295 |
|
1 292,19 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 161/2012 |
ubytovanie v hoteli Arcade pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 29. a 30. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Peter Finďo - Business Activities, Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica |
31062733 |
|
240,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 10/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3,83 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 52/2012 |
doručovanie zásielok |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,52 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 80/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,96 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 81/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
105,01 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 82/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 880,76 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 110/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
90,07 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 111/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
45,04 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 129/2012 |
preprava 33 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,40 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 130/2012 |
preprava 18 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
85,17 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 131/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 739,84 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 134/2012 |
preprava 40 paliet |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 567,08 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 135/2012 |
prepravné k zásielke |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 166/2012 |
preprava 28 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
141,59 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 167/2012 |
preprava 1 balíka pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 168/2012 |
preprava 424 balíkov pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 139,21 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |