F 97/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 560,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 151/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 496,00 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 192/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 028,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 238/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 225,20 € |
01.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 282/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 873,10 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 328/2012 |
odber 1000 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,02€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
31.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 360/2012 |
odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 577,30 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 401/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
28.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 469/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 128/2012 |
poplatok za doménu |
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 487/2012 |
|
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 56/2012 |
nákup odbornej literatúry zameranej na slovenský jazyk |
NÚCEM |
|
Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin |
36440531 |
|
161,88 € |
10.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 157/2012 |
ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov |
36482293 |
|
287,30 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 188/2012 |
|
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
40 003,60 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 515/2012 |
|
NÚCEM |
|
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra |
36546143 |
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 50/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
300,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 57/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
400,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 142/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
500,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 322/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
200,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 450/2012 |
prijatý preddavok vo výške 300 € na výplatné za podanie zásielok na pošte |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
0,00 € |
22.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 12/2012 |
koncoročné vyúčtovanie odberu elektrickej energie - nedoplatok za obdobie 10.06. - 31.12.2011 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
473,27 € |
11.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 79/2012 |
odber elektrickej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
21.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 108/2012 |
odber elektrickej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
08.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 109/2012 |
odber elektrickej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
07.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 158/2012 |
odber elektrickej energie 04/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 194/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 237/2012 |
|
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |