F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 358/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 460/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek pre potreby odbor. seminára |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
354,00 € |
29.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 156/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
267,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 488/2012 |
|
NÚCEM |
|
GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava |
35881674 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 60/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 116/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 193/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 235/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 203/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
219,54 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 415/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
0,00 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 396/2012 |
|
NÚCEM |
|
Proeko BA, s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 |
|
59,00 € |
26.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 58/2012 |
sťahovacie práce a doprava |
NÚCEM |
|
SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava |
35917326 |
|
510,24 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 217/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
42,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 244/2012 |
|
NÚCEM |
|
X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava |
35957905 |
|
117,60 € |
13.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 64/2012 |
prenájom priestorov na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA dňa 07.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Slovenské misijné hnutie, klub pri Dome SMH, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica |
35982624 |
|
264,00 € |
02.03.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 216/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
278,89 € |
16.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 443/2012 |
servis a výmena opotrebovaných časti stroja na balenie do fólie |
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
155,28 € |
19.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 471/2012 |
|
NÚCEM |
|
TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Neresnícka cesta 48, 960 01 Zvolen |
36037648 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 83/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice |
36207152 |
|
471,20 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 74/2012 |
nákup exteriérových doplnkov (odpadkový kôš s popolníkom, stojan na bicykle, uzamykateľná vývesná tabuľa) |
NÚCEM |
|
A J Produkty a.s., Bulharská 42, 917 02 Trnava |
36268518 |
|
561,60 € |
17.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 248/2012 |
|
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
49,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 268/2012 |
|
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 378/2012 |
poplatok za účasť p. Muľovej na seminári-12.9.2012-BA |
NÚCEM |
|
EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 |
|
53,00 € |
12.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 127/2012 |
spiatočná letenka |
NÚCEM |
|
CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava |
36324175 |
|
233,22 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 39/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
1 216,00 € |
02.02.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |