Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 209/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 967,68 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 210/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 2 353,55 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 226/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 69,00 € 23.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 250/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 94,82 € 12.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 315/2012 nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 2 811,90 € 17.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 362/2012 nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 1 014,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 417/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 24,00 € 09.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 419/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 1 623,42 € 10.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 441/2012 nákup kamery NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 534,00 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 489/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 0,00 € 09.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 228/2012 NÚCEM BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava 35821108 105 352,57 € 28.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 69/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 547,20 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 444/2012 poskytnutie občerstvenia účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba - Bufet Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 79,90 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 445/2012 poskytnutie obeda účastníkom školenia pre pedagógov na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 dňa 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, 842 14 Bratislava NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 164,50 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 49/2012 servisný zásah (test Proxia, kontrola a zisťovanie závad, kontrola a nabitie akumulátora, výmena žhaviča a lanka kapoty) na služobnom vozidle NÚCEM OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava 35848316 276,79 € 09.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 103/2012 servisný zásah na služobnom vozidle NÚCEM OBNOVA - AUTO, s.r.o., Vajnorska 95, 83104 Bratislava 35848316 43,26 € 05.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 7/2012 servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 11/2011 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 144,00 € 09.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 27/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 12/2011 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 19.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 119/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 164/2012 servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 144,00 € 10.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 165/2012 servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 121,68 € 10.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 215/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 15.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 299/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 144,00 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 300/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 363/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 364/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 434/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 16.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 435/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 23,90 € 16.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 436/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 1 536,00 € 16.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 442/2012 nákup 2 predlžovacích káblov na cievke + poštovné a balné NÚCEM WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza 35874422 97,98 € 17.10.2012 19.11.2012 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »