Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 403/2012 NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 0,00 € 01.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 404/2012 NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 154,95 € 02.03.2012 19.11.2012 Faktúra
F 451/2012 refundácia prevádzkových nákladov (zrážky za obdobie 03.01.2012 - 27.09.2012) NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 266,36 € 22.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 472/2012 NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 0,00 € 02.03.2012 24.01.2013 Faktúra
F 518/2012 NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 0,00 € 19.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 519/2012 NÚCEM Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 31780768 0,00 € 19.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 212/2012 NÚCEM Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov 45917272 225,00 € 14.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 64/2012 prenájom priestorov na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA dňa 07.02.2012 v rozsahu 8 hod. NÚCEM Slovenské misijné hnutie, klub pri Dome SMH, Skuteckého 4, 974 01 Banská Bystrica 35982624 264,00 € 02.03.2012 09.05.2012 Faktúra
F 30/2012 spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 90,19 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
F 31/2012 prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
F 162/2012 práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 187/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 85,74 € 20.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 298/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 327/2012 refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu za 4-6/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 85,92 € 30.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 409/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 04.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 461/2012 spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za III.Q 2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 88,30 € 29.10.2012 24.01.2013 Faktúra
F 50/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (30.01.2012) NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 300,00 € 09.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 57/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte (11.01.2012) NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 400,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 142/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 500,00 € 26.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 322/2012 prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 200,00 € 20.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 450/2012 prijatý preddavok vo výške 300 € na výplatné za podanie zásielok na pošte NÚCEM Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 0,00 € 22.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 59/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.02.-29.02.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 77/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 20.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 115/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 13.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 177/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.04.-31.04.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 16.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 211/2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 14.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 256/2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 14.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 313/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.07.-31.07.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 16.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 344/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.08.-31.08.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 13.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 384/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »