Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 182/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 45,84 € 19.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 316/2012 nákup hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 139,20 € 18.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 317/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 18,77 € 18.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 321/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 57,70 € 20.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 341/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 39,92 € 31.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 347/2012 nákup hygienických potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 64,20 € 16.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 368/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 89,54 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 369/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 446,28 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 370/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 130,30 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 380/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 895,57 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 381/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 464,15 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 382/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 127,75 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 385/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 135,00 € 17.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 390/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 66,60 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 391/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 217,64 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 392/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 1 855,20 € 20.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 394/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 815,87 € 25.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 395/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 83,42 € 25.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 397/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 395,93 € 27.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 479/2012 NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 0,00 € 08.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 353/2012 nákup prenosného skenera NÚCEM SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava 45689288 133,00 € 23.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 11/2012 nákup PHM (nafta) a žiaroviek do služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 86,21 € 09.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 53/2012 nákup PHM a umytie služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 198,80 € 09.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 88/2012 nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 138,96 € 24.02.2012 01.06.2012 Faktúra
F 139/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 122,90 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 146/2012 nákup PHM a príslušenstva pre SMV, umytie služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 184,01 € 27.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 160/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 248,11 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 186/2012 umytie služobného vozidla NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 4,61 € 20.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 197/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 109,40 € 07.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 224/2012 NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 101,52 € 22.05.2012 18.11.2012 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »