F 346/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
60 000,00 € |
20.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 8/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (2,54 t) |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
335,28 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 332/2012 |
spálenie odpadu |
NÚCEM |
|
OLO, a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
681300 |
|
89,76 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 486/2012 |
ziaďovací a mesačný poplatok za pripojenie na internet za obdobie 30.10.2012 - 30.11.2012 |
NÚCEM |
|
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 1/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 01/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 60/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 116/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 193/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 235/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 203/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
219,54 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 415/2012 |
|
NÚCEM |
|
pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava |
35897821 |
|
0,00 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 161/2012 |
ubytovanie v hoteli Arcade pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 29. a 30. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Peter Finďo - Business Activities, Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica |
31062733 |
|
240,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 21/2012 |
úprava grafického návrhu, tlač 3 ks informačných plagátov a vyhotovenie roll-up systému pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
148,60 € |
16.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 458/2012 |
vyhotovenie roll-up systému (100x200cm, jednostranný, plnofarebný, mechanika, taška) |
NÚCEM |
|
Plotbase s. r. o., Košická 6, 821 09 Bratislava |
45674515 |
|
108,40 € |
26.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 396/2012 |
|
NÚCEM |
|
Proeko BA, s.r.o., Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 |
|
59,00 € |
26.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 3/2012 |
zverejnenie pracovnej ponuky "Odborný asistent projektovej aktivity" na portáloch spoločnosti Profesia, spol. s.r.o. na obdobie 30.12.2011 - 13.01.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
81,60 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 223/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
312,00 € |
22.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 279/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
92,40 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 334/2012 |
predplatné balíka služieb „TOP 10“ - zverejnenie pracovných ponúk na pracovných portáloch - na obdobie 2.08. - 1.09.2012 |
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
192,00 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 520/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 51/2012 |
meranie ozónu v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 |
00607436 |
|
151,00 € |
09.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 29/2012 |
nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV |
NÚCEM |
|
REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35890941 |
|
261,30 € |
26.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 140/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
76,72 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 141/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.3) |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 147/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
998,18 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 170/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 131,12 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 171/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
163,80 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 181/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
91,06 € |
19.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |