Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 222/2012 preprava 15 balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 77,59 € 21.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 241/2012 preprava 3 balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 15,06 € 07.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 272/2012 preprava 1 balíka NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 5,12 € 21.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 481/2012 NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 0,00 € 08.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 201/2012 NÚCEM GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava 35756195 870,00 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 278/2012 NÚCEM GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava 35756195 3 600,00 € 28.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 488/2012 NÚCEM GOPAS SR, a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 35881674 0,00 € 09.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 379/2012 nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz NÚCEM Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín 46587993 28,14 € 13.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 137/2012 prenájom sály v priestoroch Gymnázia pre potreby školenia k Testovaniu 9 - 7. a 8. 2. 2012, 9.00 - 13.00 h. NÚCEM Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica 00160521 132,80 € 23.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 138/2012 prenájom technického vybavenia a náklady spojené s užívaním sály pre potreby školenia NÚCEM Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 128, 974 01 Banská Bystrica 00160521 114,68 € 23.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 528/2012 NÚCEM Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 00605786 0,00 € 19.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 529/2012 NÚCEM Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava 00605786 0,00 € 19.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 303/2012 NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 48,00 € 09.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 355/2012 štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 258,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 356/2012 štvrťročná kontrola systémov EPS NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 228,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 285/2012 NÚCEM HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 17312396 104,40 € 02.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 63/2012 poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici NÚCEM HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica 31577415 240,40 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 156/2012 úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie NÚCEM HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 267,00 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 365/2012 rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach NÚCEM HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 790,00 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 132/2012 nákup odbornej literatúry NÚCEM Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika 26159392 29,65 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 157/2012 ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 NÚCEM Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov 36482293 287,30 € 05.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 522/2012 NÚCEM HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina 45337934 0,00 € 07.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 524/2012 NÚCEM HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina 45337934 0,00 € 07.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 67/2012 systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 NÚCEM HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 31586163 5 080,80 € 16.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 2/2012 ochrana objektu strážnou službou 12/2011 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 310,40 € 03.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 42/2012 ochrana objektu strážnou službou 01/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 334,40 € 03.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 102/2012 ochrana objektu strážnou službou 02/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 310,40 € 02.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 155/2012 ochrana objektu strážnou službou 03/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 372,80 € 04.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 195/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 228,80 € 03.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 231/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 310,40 € 04.06.2012 18.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »