F 228/2012 |
|
NÚCEM |
|
BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava |
35821108 |
|
105 352,57 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 32/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
27.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 346/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
60 000,00 € |
20.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 188/2012 |
|
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
40 003,60 € |
20.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 323/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
33 068,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 169/2012 |
tlač testovacích zošitov a dotazníkov |
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
9 672,58 € |
23.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012 |
nákup bezpečnostných obálok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Rebus Slovakia s.r.o., Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa |
46263691 |
|
9 200,00 € |
16.11.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 246/2012 |
|
NÚCEM |
|
Central Institute for Test Development (Cito), Amsterdamseweg 13 (P.O. Box 1034), 6814 CM Arnhem, Netherlands |
|
|
6 980,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 32/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
6 711,16 € |
22.05.2012 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012 |
nákup výpočtovej techniky |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
6 275,40 € |
04.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 67/2012 |
systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 |
NÚCEM |
|
HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina |
31586163 |
|
5 080,80 € |
16.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 105/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
5 061,02 € |
05.03.2012 |
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
04/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
5 000,00 € |
13.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012 |
údržba kopírovacích zariadení |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
5 000,00 € |
04.05.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
05/2012 |
duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 |
34098861 |
|
4 900,00 € |
16.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
P 15/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard a poskytovanie ročnej údržby |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
4 720,00 € |
06.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 360/2012 |
odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 577,30 € |
04.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 97/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
4 560,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |