F 383/2012 |
nákup 2 spiatočných leteniek Viedeň-Štokholm, 2 ks spiatočných vlakových lístkov Štokholm-Gottenborg (ZSC 51/2012 - Juščáková, 52/2012 - Kopáčik) - 24.9.-5.10.2012 |
NÚCEM |
|
Sunset team, s.r.o., Tomášikova 50, 831 03 Bratislava |
46212132 |
|
1 524,00 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 394/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
815,87 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 395/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
83,42 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 79/2012 |
celodenný prenájom 2 učební s kapacitou 25 miest v priestoroch Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra, v termíne 23.11.2012 na školenie na zvýšenie štatistickej a finanč. gramotnosti žiakov pre 40 pedagógov na úrovni ISCED 2 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00157716 |
|
0,00 € |
24.09.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 393/2012 |
|
NÚCEM |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
21.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 71/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (zošívačka, spony, guľôčkové perá, korektory, ceruzky, stojany, papier A4, A3, farebný, odkladacie mapy, zakladače, poznámkové bloky ...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
815,86 € |
20.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 389/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb vo auguste 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 390/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
66,60 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 391/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
217,64 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 392/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
1 855,20 € |
20.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 70/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (dosky, spony, euroobaly, guľôčkové perá, odkladacie mapy, rýchloviazače...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
82,99 € |
19.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2012 |
dopracovanie záložky „Testovanie 5“ na webstránkach NÚCEM-u |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
384,00 € |
19.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 78/2012 |
nákup kancelárskych zariadení (flipchart magnetický, el. viazače na krúžkovú platovú väzbu, termoviazače, skartátory) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
2 038,15 € |
19.09.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 75/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 623,42 € |
18.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 76/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky na školenie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov pre 40 pedagógov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na cca 8 hod. |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
154,40 € |
18.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 77/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (poznámkové bloky, zakladače, euroobaly, rýchloviazače, odkladacie mapy, papier A4...) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
217,64 € |
18.09.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 388/2012 |
oprava služobného vozidla |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
1 531,02 € |
18.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012 |
nahovorenie pokynov a textov k nahrávkam k testom zo SJ pre žiakov 5. ročníka ZŠ s VJM |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
17.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 384/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 385/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
135,00 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |