F 148/2012 |
nahratie textov k náhradnému termínu maturitnej skúšky 2012 z francúzskeho jazyka |
NÚCEM |
|
Noël Philipponnat, Trnovec nad Váhohom 705, 925 71, Trnovec nad Váhom |
41166396 |
|
66,40 € |
30.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 149/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 150/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
02.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 151/2012 |
stravné lístky |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
3 496,00 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 152/2012 |
refundácia prevádzkových nákladov |
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
283,64 € |
03.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 153/2012 |
poplatky za ISDN a hlasové služby - 3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
563,04 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 155/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 03/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 372,80 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 156/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
267,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 157/2012 |
ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov |
36482293 |
|
287,30 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 158/2012 |
odber elektrickej energie 04/2012 |
NÚCEM |
|
ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 |
36677281 |
|
179,32 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 160/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
248,11 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 161/2012 |
ubytovanie v hoteli Arcade pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 29. a 30. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Peter Finďo - Business Activities, Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica |
31062733 |
|
240,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 162/2012 |
práce a služby VT - prevádzka uzla siete- 1,2,3/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
108,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 163/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 98 človekohodín za marec 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
1 999,20 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 164/2012 |
servisná podpora a aktualizácia webstránky NÚCEM 2/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
144,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 165/2012 |
servisná podpora a mimoriadna podpora webstránky NÚCEM, výjazd v BA - 3/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
121,68 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 166/2012 |
preprava 28 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
141,59 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 167/2012 |
preprava 1 balíka pre maturity 2012 |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
10.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |