F 60/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 02/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 116/2012 |
ochrana objektu pripojením na SRP 03/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F 119/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 01/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 154/2012 |
poplatok za ochranu objektu - 4/2012 |
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 129/2012 |
prenájom priestorov v termíne 14.11.2012 na seminár k ICCS 2009 s počtom účastníkov cca 30 osôb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra |
36546143 |
|
72,00 € |
05.11.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 193/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 215/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 235/2012 |
|
NÚCEM |
|
PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava |
35885041 |
|
72,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 300/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 363/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 364/2012 |
servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 |
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
06.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 434/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
72,00 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 239/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
72,98 € |
06.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (odkladacie mapy, zakladače, kopírovací papier, obálky a i.) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
72,99 € |
29.05.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
F 330/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
74,38 € |
06.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 113/2012 |
ubytovanie pre 5 prednášajúcich na seminári "Finančná a štatistická gramotnosť žiakov v kontexte medzinárodných štúdií" v termíne 07./08.11.2012 v Ubytovacom zariadení Veľký diel, Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina, vrátane mestského poplatku |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
75,00 € |
26.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 255/2012 |
|
NÚCEM |
|
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava |
00157660 |
|
76,46 € |
19.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 81/2012 |
poskytnutie občerstvenia cca 45 účastníkom školenia na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti žiakov na úrovni ISCED 2 v termíne 12.10.2012 v priestoroch VŠ internátu Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
76,50 € |
03.10.2012 |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 17/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
76,71 € |
21.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 140/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
76,72 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |