F 417/2012 |
|
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
24,00 € |
09.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 253/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
24,17 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012 |
tlač 2 posterov formátu A0 pre potreby konferencie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
OMEGA PRINT s.r.o., Klimkovičova 7, 841 01 Bratislava |
36802905 |
|
25,00 € |
15.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 287/2012 |
|
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
25,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 433/2012 |
|
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
27,26 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 72/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ID Reklama s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín |
46015035 |
|
28,14 € |
10.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 379/2012 |
nákup 100 ks bielych ekologických papierových tašiek + dovoz |
NÚCEM |
|
Green Print, s.r.o., Hlísno 810, 027 44 Tvrdošín |
46587993 |
|
28,14 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012 |
nákup 3 cestovných nabíjačiek s mikro USB konektorom + doprava |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Stanislav Sládek - PGS, Hrobákova 13, 851 02 Bratislava |
14033810 |
|
28,69 € |
16.05.2012 |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
P 23/2012 |
ubytovanie v dvojizbovom apartmáne v Penzióne Marína pre dvoch zamestnancov v termíne 18./19.04.2012 a miestny poplatok |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
04.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 189/2012 |
|
NÚCEM |
|
STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno |
31583164 |
|
28,80 € |
23.04.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012 |
výmena letných pneumatík za zimné na SMV |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
30,00 € |
16.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 117/2012 |
poplatok za program Podnikateľ 150 za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
32,26 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
P 43/2012 |
nástenná administratívna mapa SR (140 x 100 cm) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
32,62 € |
12.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
F 274/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
32,62 € |
25.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 87/2012 |
členský poplatok na rok 2012 |
NÚCEM |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 55/2012 |
upratovacie služby v rozsahu 7 hod./1 os. vykonané dňa 27.01.2012 v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov |
NÚCEM |
|
INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava |
35804441 |
|
35,28 € |
09.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (obálky, nástenky a i.) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
36,87 € |
11.07.2012 |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |