F 272/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,12 € |
21.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 220/2012 |
preprava 1 balíka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,20 € |
21.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 263/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
7,98 € |
20.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 99/2012 |
nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
10,10 € |
17.02.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 200/2012 |
preprava 2 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
10,43 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 175/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.03. - 07.04.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
11,40 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 241/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,06 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 80/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
15,96 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
P 55/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (dierovače) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
17,00 € |
12.07.2012 |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 317/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
18,77 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 104/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (guľôčkové perá; akt. 1.4) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
19,40 € |
18.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 454/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (akt. 1.4) |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
19,40 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F 456/2012 |
výmena letných pneumatík za zimné na služobnom motorovom vozidle |
NÚCEM |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
19,44 € |
23.10.2012 |
|
|
26.12.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012b |
výmena letných pneumatík za zimné na SMV |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava |
35694866 |
|
20,00 € |
18.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 336/2012 |
inštalácia novej verzie WinIBEU |
NÚCEM |
|
IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 |
|
21,36 € |
08.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 205/2012 |
dobropis k F 168/2012 - balík iného zákazníka |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
23,06 € |
10.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012 |
poplatok za správu domény nucem.sk na obdobie 1 roka |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
23,90 € |
10.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 435/2012 |
|
NÚCEM |
|
SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava |
35849517 |
|
23,90 € |
16.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012 |
diagnostika závady notebooku |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
24,00 € |
24.08.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 129/2012b |
občerstvenie na seminár k ICCS 2009 v zariadení MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, v termíne 14.11.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Ing. Dušan Ondrek, Poštová 1250/27, 94106 Komjatice, (prevádzka: Mediacafe Restaurant, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra) |
34669736 |
|
24,00 € |
05.11.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |