Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/2012 tlač 2 posterov formátu A0 pre potreby konferencie NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka OMEGA PRINT s.r.o., Klimkovičova 7, 841 01 Bratislava 36802905 25,00 € 15.03.2012 25.04.2012 Objednávka
F 125/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 15.03.2012 18.10.2012 Faktúra
24/2012 úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek vo vlastných a prenajatých priestoroch organizácie NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 270,00 € 16.03.2012 25.04.2012 Objednávka
F 126/2012 poplatok za hlasové služby NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 85,57 € 16.03.2012 16.11.2012 Faktúra
26/2012 ročný poplatok za Single SSL certifikát pre doménu mail.nucem.sk NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 96,00 € 20.03.2012 25.04.2012 Objednávka
P 16/2012 dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35877529 330,00 € 20.03.2012 02.05.2012 Objednávka
F 127/2012 spiatočná letenka NÚCEM CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava 36324175 233,22 € 20.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 128/2012 poplatok za doménu NÚCEM Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 36421928 96,00 € 20.03.2012 16.11.2012 Faktúra
P 17/2012 nákup hygienických a kancelárskych potrieb NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 76,71 € 21.03.2012 25.04.2012 Objednávka
F 123/2012 nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika 63076616 3 776,00 € 21.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 124/2012 ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard NÚCEM ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika 63076616 944,00 € 21.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 129/2012 preprava 33 balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 165,40 € 21.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 130/2012 preprava 18 balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 85,17 € 21.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 131/2012 preprava 3 balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 1 739,84 € 21.03.2012 16.11.2012 Faktúra
P 18/2012 nákup kancelárskych potrieb (hnedé samolepiacich obálky B4) NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 48,00 € 22.03.2012 02.05.2012 Objednávka
F 132/2012 nákup odbornej literatúry NÚCEM Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika 26159392 29,65 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 133/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 611,06 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 134/2012 preprava 40 paliet NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 2 567,08 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 135/2012 prepravné k zásielke NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 5,00 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 139/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 122,90 € 22.03.2012 16.11.2012 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »