23/2012 |
tlač 2 posterov formátu A0 pre potreby konferencie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
OMEGA PRINT s.r.o., Klimkovičova 7, 841 01 Bratislava |
36802905 |
|
25,00 € |
15.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 125/2012 |
technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (3. časť) |
NÚCEM |
|
NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra |
36525791 |
|
66 872,65 € |
15.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek vo vlastných a prenajatých priestoroch organizácie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
270,00 € |
16.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 126/2012 |
poplatok za hlasové služby |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
85,57 € |
16.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012 |
ročný poplatok za Single SSL certifikát pre doménu mail.nucem.sk |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
P 16/2012 |
dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava |
35877529 |
|
330,00 € |
20.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
F 127/2012 |
spiatočná letenka |
NÚCEM |
|
CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava |
36324175 |
|
233,22 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 128/2012 |
poplatok za doménu |
NÚCEM |
|
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava |
36421928 |
|
96,00 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 17/2012 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
76,71 € |
21.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 123/2012 |
nákup 2 balíkov licencií štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
3 776,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 124/2012 |
ročný poplatok za údržbu 2 balíkov štatistického softvéru IBM SPSS Statistics Standard |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
944,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 129/2012 |
preprava 33 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
165,40 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 130/2012 |
preprava 18 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
85,17 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 131/2012 |
preprava 3 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
1 739,84 € |
21.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 18/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (hnedé samolepiacich obálky B4) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
48,00 € |
22.03.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 133/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.02.2012 - 14.03.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
611,06 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 134/2012 |
preprava 40 paliet |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
2 567,08 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 135/2012 |
prepravné k zásielke |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
5,00 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 139/2012 |
nákup PHM |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
122,90 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |