F 81/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
105,01 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 82/2012 |
preprava balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
3 880,76 € |
21.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012 |
nákup hygienických potrieb (zásobníky na mydlo a papier, papierové utierky, vrecia do koša) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,49 € |
23.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 83/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v priestoroch Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice |
36207152 |
|
471,20 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 84/2012 |
presťahovanie kopírovacieho stroja zo starých do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
216,00 € |
23.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
140,72 € |
24.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 85/2012 |
spracovanie testovacích nástrojov do Braillovho písma |
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
411,30 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 86/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 09.02.2012 v priestoroch stravovacieho zariadenia Veľký diel v Žiline (j.c. 3,80 EUR) |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
342,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 87/2012 |
členský poplatok na rok 2012 |
NÚCEM |
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET), Nám. slobody 17, 812 69 Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 88/2012 |
nákup PHM a prevádzkových kvapalín do SMV |
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
138,96 € |
24.02.2012 |
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 89/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
599,02 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 90/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
513,54 € |
24.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
P 14/2012 |
nákup kancelárskych potrieb a papiera A4 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
284,71 € |
27.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012 |
nákup transparentnej stretch fólie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
115,20 € |
27.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 91/2012 |
ubytovanie pre 4 osoby v termíne 07./08.02.2012 + miestny poplatok a prenájom priestorov (kongresovej sály a salónika) na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 08.02.2012 v rozsahu 8 hod. |
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
447,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 92/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v januári 2012 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
165,00 € |
27.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012 |
nákup kuchynskej linky NELA blok 210 A |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava |
11790547 |
|
149,00 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |