Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 62/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 108,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 63/2012 poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici NÚCEM HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica 31577415 240,40 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 65/2012 poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 128 človekohodín za január 2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 3 379,20 € 14.02.2012 11.05.2012 Faktúra
F 66/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 1350 dňa 03.02.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 1 340,64 € 15.02.2012 11.05.2012 Faktúra
14/2012 nákup 2 fasádových žrdí, 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 300,00 € 16.02.2012 25.04.2012 Objednávka
F 67/2012 systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 NÚCEM HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 31586163 5 080,80 € 16.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 68/2012 nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 2 256,00 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 69/2012 poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 v Bufete Družba na Ul. Botanická 25 v Bratislave (j.c. 3,80 EUR) NÚCEM ALMANACH s.r.o., Hrušovská 14025/8A, 821 07 Bratislava 35825537 547,20 € 17.02.2012 16.05.2012 Faktúra
F 70/2012 prenájom priestorov (kongresovej sály a zasadačky č. 3) vo VŠ internáte Družba, Ul. Botanická 25, Bratislava, na školenie školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 06.02.2012 NÚCEM Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 00397865 376,44 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 71/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 394,80 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 72/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 540,21 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 73/2012 poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 66,08 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 74/2012 nákup exteriérových doplnkov (odpadkový kôš s popolníkom, stojan na bicykle, uzamykateľná vývesná tabuľa) NÚCEM A J Produkty a.s., Bulharská 42, 917 02 Trnava 36268518 561,60 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 75/2012 nákup hygienických potrieb (12 rolí hygienických utierok) NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 46,80 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 76/2012 nákup 300 bal. kopírovacieho papiera A3 NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 1 620,00 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 99/2012 nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,10 € 17.02.2012 18.07.2012 Faktúra
F 77/2012 paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 20.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 78/2012 nákup 2 fasádových žrdí , 2 slovenských vlajok a 2 vlajok Európskej únie NÚCEM 2U spol. s r.o., Martinengova 1, 811 02 Bratislava 17315786 287,04 € 21.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 79/2012 odber elektrickej energie 01/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 21.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 80/2012 preprava balíkov NÚCEM Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 15,96 € 21.02.2012 01.06.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »