Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
09/2012 sťahovacie práce a doprava NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka SVD group s.r.o., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 35917326 0,00 € 26.01.2012 10.02.2012 Objednávka
P 13/2012 doručovanie zásielok NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica 31324428 0,00 € 26.01.2012 10.02.2012 Objednávka
09/2012b upratovacie služby v súvislosti so sťahovaním organizácie do nových priestorov NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava 35804441 0,00 € 26.01.2012 10.02.2012 Objednávka
F 29/2012 nákup informačného stojana s kapsou na letáky pre účely propagácie projektu HKV NÚCEM REMOS spol. s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35890941 261,30 € 26.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 30/2012 spotreba energie v súvislosti s prevádzkovaním servera za IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 90,19 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
F 31/2012 prevádzka uzla siete v IV.Q 2011 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 108,00 € 26.01.2012 03.05.2012 Faktúra
10/2012 meranie ozónu v priestoroch organizácie NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 00607436 0,00 € 27.01.2012 10.02.2012 Objednávka
F 32/2012 technická realizácia TESTOVANIA 9-2012 (2. časť) NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 66 872,65 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 33/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 120,43 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 34/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 16.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 1 249,10 € 27.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 35/2012 nákup hygienických potrieb a nástenných hodín NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 249,07 € 30.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 36/2012 odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie NÚCEM Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ, Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava 5 11800666 180,00 € 30.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 40/2012 zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 1,00 € 30.01.2012 04.05.2012 Faktúra
11/2012 sťahovanie kopírovacieho stroja NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 216,00 € 31.01.2012 10.02.2012 Objednávka
F 37/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 302,64 € 31.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 38/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 728,95 € 31.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 44/2012 náklady spojené s užívaním nebytových priestorov na Ul. Tomášikova 4, Bratislava – nedoplatok za odber el. energie za obdobie 02.05.-31.12.2011 NÚCEM Národný ústav celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava 29 00699438 363,81 € 01.02.2012 07.05.2012 Faktúra
12/2012 nákup tonerov a spôn do kopírovacích zariadení NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 2 256,00 € 02.02.2012 10.02.2012 Objednávka
F 39/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 216,00 € 02.02.2012 04.05.2012 Faktúra
F 41/2012 servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 403,96 € 03.02.2012 07.05.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »