F 519/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 520/2012 |
|
NÚCEM |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
0,00 € |
13.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 521/2012 |
|
NÚCEM |
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava |
00397865 |
|
0,00 € |
05.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 522/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 524/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 525/2012 |
|
NÚCEM |
|
Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica |
00313271 |
|
0,00 € |
09.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 526/2012 |
|
NÚCEM |
|
ARTFORUM spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava |
35716584 |
|
0,00 € |
16.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 527/2012 |
|
NÚCEM |
|
Ing. Jozef Biznár - Restaurant Slovakia, Kollárova 31, 900 27 Bernolákovo |
32823274 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 528/2012 |
|
NÚCEM |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 529/2012 |
|
NÚCEM |
|
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava |
00605786 |
|
0,00 € |
19.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 532/2012 |
|
NÚCEM |
|
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
31361081 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 533/2012 |
|
NÚCEM |
|
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice |
00493546 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 534/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 535/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,00 € |
21.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 175/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.03. - 07.04.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
11,40 € |
11.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 343/2012 |
poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.07. - 07.08.2012 (účastník 1.91444169) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
0,66 € |
11.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012b |
2 ks predlžovacieho kábla na cievke so 4 zásuvkami + balné a poštovné |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková ulica II.1925/20, 971 01 Prievidza |
35874422 |
|
97,98 € |
17.10.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 459/2012 |
3-denný kurz "Vícerozmerná statistika ..." pre zamestnankyňu NÚCEM-u |
NÚCEM |
|
ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika |
63076616 |
|
467,50 € |
26.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
P 62/2012 |
3x 8 učebníc z matematiky pre 5. – 8. roč. ZŠ |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34, 821 05 Bratislava |
17323266 |
|
64,80 € |
23.08.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 80/2012 |
5 dňový počítačový kurz z MS Excel a VBA pre 10 zamestnancov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Macrosoft s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava |
36791598 |
|
1 799,52 € |
02.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |