42/2012 |
nákup 3 ks práškových hasiacich prístrojov P6Te |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava |
17312396 |
|
104,40 € |
14.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
F 285/2012 |
|
NÚCEM |
|
HASTEX spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava |
17312396 |
|
104,40 € |
02.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 08/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica |
31577415 |
|
220,40 € |
24.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
F 63/2012 |
poskytnutie stravy účastníkom (j.c. 3,80 EUR) a ozvučenie školenia školských koordinátorov hlavného testovania PISA 2012 dňa 07.02.2012 v Banskej Bystrici |
NÚCEM |
|
HERTHA, spol. s r.o., Radvanská 29, 974 01 Banská Bystrica |
31577415 |
|
240,40 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek vo vlastných a prenajatých priestoroch organizácie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
270,00 € |
16.03.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
800,00 € |
25.07.2012 |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 156/2012 |
úprava elektrických rozvodov, výmena svietidiel a starých zásuviek v priestoroch organizácie |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
267,00 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 132/2012 |
nákup odbornej literatúry |
NÚCEM |
|
Hogrefe - Testcentrum, s.r.o., Antala Staška 1357/78, 140 00 Praha, Česká republika |
26159392 |
|
29,65 € |
22.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 157/2012 |
ubytovanie pre 5 účastníkov pracovného výjazdu - 28. a 29. 3. 2012 |
NÚCEM |
|
Hotel DUKLA, a.s., Nám. legionárov 2, 080 01 Prešov |
36482293 |
|
287,30 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 91/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky v Hoteli Slovakia Žilina, Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, v termíne 07.11.2012 na odborný seminár s počtom účastníkov cca 150 osôb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
590,00 € |
08.10.2012 |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 121/2012 |
poskytnutie obeda a nápoja cca 174 účastníkom seminára "Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania..." v termíne 07.11.2012 v priestoroch Hotela Slovakia Žilina, Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
696,00 € |
31.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 522/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 524/2012 |
|
NÚCEM |
|
HOTEL SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina |
45337934 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 67/2012 |
systémová údržba softvéru HUMAN Klasik do 850 osobných čísel na 2 PC na rok 2012 |
NÚCEM |
|
HOUR, spol. s r.o., Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina |
31586163 |
|
5 080,80 € |
16.02.2012 |
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 2/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 12/2011 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
03.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 42/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 01/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 334,40 € |
03.02.2012 |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 102/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 02/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 310,40 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
F 155/2012 |
ochrana objektu strážnou službou 03/2012 |
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 372,80 € |
04.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 195/2012 |
|
NÚCEM |
|
IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava |
31670571 |
|
1 228,80 € |
03.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |