F 145/2012 |
dodávka tepelnej energie 02/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
1 790,60 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 366/2012 |
dodávka tepelnej energie 08/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
378,89 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012 |
nahovorenie pokynov a textov k nahrávkam k testom zo SJ pre žiakov 5. ročníka ZŠ s VJM |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
17.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 393/2012 |
|
NÚCEM |
|
DaSan spol. s r. o., Rovniankova 13, 851 02 Bratislava |
46356304 |
|
70,00 € |
21.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 101/2012 |
preloženie linky FDSL do nových priestorov NÚCEM |
NÚCEM |
|
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava 1 |
00151564 |
|
39,83 € |
02.03.2012 |
|
|
18.07.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
28.02.2012 |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012 |
nákup tonerov do tlačiarní HP |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 277,28 € |
13.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
P 25/2012 |
nákup tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 932,57 € |
13.04.2012 |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012 |
nákup 2 ks dátových prepínačov a 4 ks káblov |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
113,19 € |
25.04.2012 |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Objednávka |
P 52/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,89 € |
27.06.2012 |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012 |
nákup externého úložiska a 4ks HDD |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 014,00 € |
14.08.2012 |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012 |
nákup kamery, jej montáž a programovanie |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
534,00 € |
14.08.2012 |
|
|
30.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 120/2012 |
nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
223,20 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 121/2012 |
dobropis k faktúre č. F 456/2011 |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
94,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 122/2012 |
nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
28,80 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012 |
diagnostika závady notebooku |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
24,00 € |
24.08.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
P 75/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
1 623,42 € |
18.09.2012 |
|
|
11.11.2012 |
|
|
Objednávka |
65/2012 |
nákup výpočtovej techniky |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
6 275,40 € |
04.10.2012 |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Objednávka |