F 416/2012 |
|
NÚCEM |
|
Association for Educational Assessment - Europe, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem, The Netherlands |
|
|
100,00 € |
08.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 376/2012 |
poplatok za účasť p. Pichaničovej (ZSC 50/2012) a p. Kurajovej (ZSC 49/2012) na konferencii AEAE-Berlín-8.11.2012 |
NÚCEM |
|
Association for educational assessment -Europe, Postbus 1034, 6801 Arnhem, Holandsko |
|
|
930,00 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012 |
prenájom priestorov a prezentačnej techniky v zariadení Konzultačné stredisko Liptovský Mikuláš, Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, v termíne 23.11.2012 na školenie školských koordinátorov a administrátorov štúdií TALIS a ICILS |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
Bankovní institut vysoká škola, a.s., organizačná zložka, Námestie slobody 3, 974 01 Banská Bystrica |
36702943 |
|
144,00 € |
30.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 476/2012 |
|
NÚCEM |
|
Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nám. 3, 821 08 Bratislava |
36737895 |
|
0,00 € |
07.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 228/2012 |
|
NÚCEM |
|
BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava |
35821108 |
|
105 352,57 € |
28.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 246/2012 |
|
NÚCEM |
|
Central Institute for Test Development (Cito), Amsterdamseweg 13 (P.O. Box 1034), 6814 CM Arnhem, Netherlands |
|
|
6 980,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 127/2012 |
spiatočná letenka |
NÚCEM |
|
CK MALKO POLO, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 936/38/II, 907 01 Myjava |
36324175 |
|
233,22 € |
20.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012 |
dodanie a potlač reklamných predmetov pre účastníkov seminárov k medzinárodným štúdiám OECD TALIS a IEA ICILS |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky |
|
CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava |
36691836 |
|
3 132,60 € |
30.10.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Objednávka |
F 512/2012 |
|
NÚCEM |
|
CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava |
36691836 |
|
0,00 € |
15.11.2012 |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
01/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
04.01.2012 |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
F 13/2012 |
účasť na seminári "Daň z príjmov zo závislej činnosti" dňa 11.01.2012 v Bratislave |
NÚCEM |
|
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o., Komenského 18B/14419, 974 01 Banská Bystrica |
36760951 |
|
45,00 € |
12.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 202/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
596,16 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 236/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
335,89 € |
05.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 293/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
160,35 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 333/2012 |
zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
159,73 € |
07.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 408/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
100,14 € |
04.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 485/2012 |
|
NÚCEM |
|
Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,00 € |
08.11.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 9/2012 |
dodávka tepelnej energie 12/2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
85,96 € |
09.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 61/2012 |
dodávka tepelnej energie 01/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
469,74 € |
13.02.2012 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 144/2012 |
dodávka tepelnej energie 2011 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
0,01 € |
26.03.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |