P 59/2012 |
nákup softvéru Adobe Flash Professional |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava |
35782391 |
|
286,44 € |
01.08.2012 |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
P 57/2012 |
predplatné balíka služieb (TOP 5) na obdobie 02.08.-01.09.2012 |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
35800861 |
|
192,00 € |
01.08.2012 |
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 328/2012 |
odber 1000 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,02€ s DPH/ks |
NÚCEM |
|
DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 |
|
0,00 € |
31.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 341/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
39,92 € |
31.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 327/2012 |
refakturácia nákladov na skutočne odobranú energiu za 4-6/2012 |
NÚCEM |
|
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 |
00397687 |
|
85,92 € |
30.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012 |
likvidácia materiálov po dobe archivácie (1 t) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO a.s.), Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava |
00681300 |
|
102,00 € |
27.07.2012 |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
64,20 € |
27.07.2012 |
|
|
24.09.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
800,00 € |
25.07.2012 |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 321/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
57,70 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 322/2012 |
prijatý preddavok na výplatné za podanie zásielok na pošte BA 55 |
NÚCEM |
|
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
|
200,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 323/2012 |
príspevok na vypracovanie správy OECD na rok 2012 |
NÚCEM |
|
OECD, Rue Andre-Pascal 2, 75 775 Paris, France |
|
|
33 068,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 324/2012 |
spracovanie a dodanie národného projektu v rámci OP Vzdelávanie |
NÚCEM |
|
Vzdelávanie pre všetkých, o.z., Drobného 24, 841 01 Bratislava |
42139406 |
|
3 000,00 € |
20.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 320/2012 |
prenájom konferenčných priestorov a prezentačnej techniky na II. a III. stupeň aktualizačného vzdelávacieho seminára "Externé testovanie v oblasti vzdelávania...“ v termíne 02.07.-03.07.2012 |
NÚCEM |
|
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 |
|
1 460,65 € |
19.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 316/2012 |
nákup hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
139,20 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 317/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
18,77 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 318/2012 |
poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke a iné za obdobie 15.06.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.111869) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
470,19 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 319/2012 |
poplatok za firemný program za obdobie 15.6.2012 - 14.07.2012 (účastník: 6.115797) |
NÚCEM |
|
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
|
550,80 € |
18.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
P 56/2012 |
nákup kancelárskych potrieb (euroobaly, zakladače a i.) |
NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
57,70 € |
17.07.2012 |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Objednávka |
F 315/2012 |
nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon |
NÚCEM |
|
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
|
2 811,90 € |
17.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 307/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
1 232,00 € |
16.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |