Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 365/2012 rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach NÚCEM HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava 35880201 790,00 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 366/2012 dodávka tepelnej energie 08/2012 NÚCEM Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 378,89 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 367/2012 nákup PHM NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 92,24 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 368/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 89,54 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 369/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 446,28 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 370/2012 nákup kancelárskych potrieb NÚCEM ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava 31331131 130,30 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 362/2012 nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 1 014,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 363/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 7/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 364/2012 servisná podpora webstránky NÚCEM 8/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
P 66/2012 nákup kancelárskych potrieb (ceruzky, zvýrazňovače, samolepiace bloky, obálky, lepiace pásky, spisové obaly, odkladacie mapy...) NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 901,37 € 05.09.2012 11.11.2012 Objednávka
P 67/2012 nákup trezorov NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 2 371,20 € 05.09.2012 11.11.2012 Objednávka
P 68/2012 nákup 1 balíka licencie štatistického softvéru + ročná údržba NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka ACREA CR, spol. s.r.o., Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1, Česká republika 63076616 2 425,00 € 05.09.2012 11.11.2012 Objednávka
P 69/2012 nákup kancelárskych potrieb (euroobaly, perá, korekčné perá, zakladače, popisovače, papier A4 a A3, rezačka...) NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 464,15 € 05.09.2012 11.11.2012 Objednávka
F 355/2012 štvrťročná kontrola systémov PSN a PTV NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 258,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 356/2012 štvrťročná kontrola systémov EPS NÚCEM HANNA, s.r.o., Čalovec 96, 946 02 Čalovec 44000855 228,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 357/2012 Služby technika PO a BOZP - august 2012 NÚCEM Vítězslav Šigut, Rajčianska 14, 821 07 Bratislava 32093128 123,10 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 358/2012 dodanie a potlač 500 ks igelitových tašiek NÚCEM Sketch, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 35877529 354,00 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 359/2012 pozastavená platba NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 99,35 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 360/2012 odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 577,30 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 361/2012 odber elektrickej energie 09/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra