SKYTRAVEL s.r.o.
Informácie
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000001575 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 618,00 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000001672 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 222,00 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
0000001673 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 515,00 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
0000001671 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 327,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
0000001669 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 429,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
0000001670 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 529,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | ||||
0000046517 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Zuzana Baranovičová | generálna riaditeľka IVP | Objednávka | ||
0000046517 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Zuzana Baranovičová | generálna riaditeľka IVP | Objednávka | ||
0000003165 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 364,00 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003109 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 698,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003080 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 441,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003078 | spiatočná letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 219,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003079 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 583,00 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003002 | nákup letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003001 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002937 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 426,00 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000003000 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 581,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002874 | Letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 634,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002875 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 1 197,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
0000002877 | Letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 130,00 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra |