Univerzita Komenského
Informácie
- Názov: Univerzita Komenského
- IČO: 00397865
- Adresa: Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000225 | ubyt.štud. z ČĽR-2/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,50 € | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000213 | ubyt.štud. z ČĽR-2/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 14.02.2019 | 21.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000137 | zabezpečenie podujatia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 2 780,10 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000378 | ubytov.štud.z ČLR-3/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,50 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
0000000377 | ubytov.štud.z ČLR-3/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||
0000040811 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účastníkov dňa 9.4.201 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 3 603,08 € | 01.04.2019 | 09.04.2019 | 10.04.2019 | JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. | ministerka | Objednávka | ||
0000000561 | ubytov.štud.z ČLR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | ||||
0000000606 | zabezpeč.konf.služieb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 3 603,08 € | 10.04.2019 | 03.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
0000000810 | ubytovanie internát | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||
0000000840 | ubytovanie-5/2019 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | ||||
0000000901 | ubyt.štud.z ČLR-4/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 24.05.2019 | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | ||||
0000041149 | Objednávame si u Vás komplexné zabezpečenie konferenčných služieb premedzinárodný workshop pre 70 účaastníkov dňa 18.6.2 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 3 346,80 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 12.06.2019 | JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. | ministerka | Objednávka | ||
0000001017 | ubytov.štud.z ČĽR-6/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 72,53 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
0000041226 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 217,00 € | 26.06.2019 | 31.08.2019 | 28.06.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000041253 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 780,00 € | 28.06.2019 | 27.08.2019 | 01.07.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000001038 | ubytov.štud.z ČĽR-6/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 487,65 € | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001090 | zabezpeč.konfer.služieb | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 3 346,80 € | 20.06.2019 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
0000001316 | ubyt.štud.z ČLR, 7/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 108,50 € | 12.07.2019 | 19.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||
0000041389 | Raňajky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 0,00 € | 01.08.2019 | 22.08.2019 | 01.08.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka | ||
0000001498 | ubytov.štud.z ČĽR-8/19 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Univerzita Komenského | 00397865 | 108,50 € | 07.08.2019 | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |