Slovenská technická univerzita v Bratislave
Informácie
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000969 | internetové vysielanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 324,00 € | 31.05.2016 | 17.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
0000001005 | ubytovanie študenta 6/21 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 79,30 € | 14.06.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
0000001016 | 4-6/2020 2Q VT uzla siete | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
0000001025 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
0000001026 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 18.01.2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
0000001027 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001028 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001071 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 4,50 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||
0000001098 | prenájom miestnosti-RVŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 332,50 € | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | Faktúra | ||||
0000001099 | náklady na činnosť RVŠ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 5 639,20 € | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 02.06.2014 | Faktúra | ||||
0000001104 | 2Q21 12/CVT/05 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 478,01 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
0000001117 | Ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 103,18 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001118 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 94,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | ||||
0000001144 | ubytovanie študenta 6/20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | ||||
0000001158 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 77,10 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001159 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 89,18 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
0000001160 | prevádzka uzla siete-2.Q | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 478,01 € | 04.07.2018 | 12.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | ||||
0000001215 | ubytovanie študenta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 108,50 € | 21.07.2021 | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
0000001270 | ubytovanie LiMingwei 8/20 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 84,40 € | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | ||||
0000001291 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 14,24 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra |