Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101163 Letenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 291,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101164 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 716,00 € 15.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101154 Nákup skrinky na cennosti pre krízový manažment Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 abaWood, s.r.o. 51312832 134,07 € 14.07.2025 21.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101156 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 599,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101157 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 640,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101158 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 172,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101159 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 504,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101160 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 315,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101153 školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 98,00 € 14.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101155 protokolárne dary - ručne vyrobené karafy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RONA, a.s. 31642403 698,00 € 14.07.2025 11.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101137 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 734,10 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101138 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 275,38 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101139 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 87 394,17 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101140 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 459,70 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101141 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 105 703,41 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101142 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 12 678,10 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101143 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 224 145,36 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101144 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 72 149,34 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101145 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 83 122,05 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101146 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 330,84 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101147 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 146 652,14 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101148 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 255,14 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101149 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 11 043,53 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101150 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 771,65 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101151 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 53 083,58 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101152 EDUNET_SK Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 089,13 € 11.07.2025 08.08.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238101126 Office Horizon TV M Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 630,99 € 10.07.2025 18.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101127 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 750,30 € 10.07.2025 18.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101128 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 1 875,75 € 10.07.2025 18.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101129 Bezpečnostné nádoby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 8,61 € 10.07.2025 18.07.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra