Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238101644 vodné, stočné 9-10/2025, Pionierska Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 18,15 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101647 vodné, stočné 9-10/2025, Stromová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,83 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101649 Servisné činnosti kotolní 9/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 708,48 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101650 preprava zamestnancov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN, s. r. o. 45643423 1 848,81 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101651 Výťahy - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KONE s.r.o. 31359884 405,90 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101652 Servis motorových vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 1 277,02 € 07.10.2025 16.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101642 Oprava dverí ,odstranenie antén zo strechy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Juraj Pavúček 45587175 799,50 € 07.10.2025 17.10.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101648 stráženie objektov 09/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 27 785,70 € 07.10.2025 17.10.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101628 nájomné budova,parkovanie 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 122 753,84 € 07.10.2025 20.10.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101617 nájomné budova,parkovanie 06/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 122 753,84 € 07.10.2025 21.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101629 prevádzkové náklady 2 za 3/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 40 240,45 € 07.10.2025 22.10.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101633 nájomné parkovanie 03/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 07.10.2025 22.10.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101618 nájomné parkovanie 07/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 07.10.2025 25.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101620 prevádzkové náklady 2 za 7/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 40 240,45 € 07.10.2025 25.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101622 nájomné parkovanie 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 07.10.2025 25.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101625 prevádzkové náklady 1 za 4/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 23 861,34 € 07.10.2025 25.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101626 nájomné parkovanie 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 16 320,00 € 07.10.2025 25.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101634 prevádzkové náklady 1 za 3/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 23 861,34 € 07.10.2025 25.10.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101619 prevádzkové náklady 1 za 7/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 23 861,34 € 07.10.2025 27.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101623 prevádzkové náklady 2 za 4/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 40 240,45 € 07.10.2025 27.10.2025 Pavol Hamrák Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101636 Kvety pre potreby MŠVVaM SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 894,00 € 07.10.2025 28.10.2025 Ing. Ivan Šiagi GŠR / Generálny riaditeľ sekcie Faktúra
238101635 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 375,54 € 07.10.2025 05.11.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238101621 Prevádzkové náklady 09/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 3152 s. r. o. 54718988 401 690,00 € 07.10.2025 10.11.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101606 Servis motorových vozidiel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava, a.s. 35731851 219,14 € 06.10.2025 14.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101607 Servis motorového vozidla EL701AD Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hedin Automotive Bratislava s. r. o . 35873647 374,10 € 06.10.2025 14.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101609 Pohonné hmoty 09/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 93,04 € 06.10.2025 14.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101610 Pohonné hmoty 09/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 824,64 € 06.10.2025 14.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101611 zabezpečenie medailí - Cena sv. Gorazda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 527,67 € 06.10.2025 15.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101613 vyhotovenie medailí - ocenenie sv. Gorazda Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 2 312,71 € 06.10.2025 15.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra
238101614 Zemný plyn 10/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 984,00 € 06.10.2025 15.10.2025 Ing. Jozef Porubský Riaditeľ RÚŠS Faktúra