Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238102079 Nákup hygienických potrieb OVS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 4 692,20 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238102081 Spravodajský servis 11/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 592,85 € 03.12.2025 12.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102082 upratovanie 11/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KLINTON, s. r. o. 35836644 10 366,50 € 03.12.2025 12.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102091 Poskytovanie BOZP a OPP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MM safety s. r. o. 56058756 1 884,36 € 03.12.2025 12.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102084 Poskytovanie Audítorských služieb BŽS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alistiq s.r.o. 153 532,80 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102096 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 165 553,26 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102097 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26 863,36 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102098 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68 720,22 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102100 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21 734,22 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102101 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63 279,62 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102103 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10 551,40 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102104 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28 550,83 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102105 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23 585,47 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102107 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25 557,92 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102108 Vytvorenie riešenia LAN/WLAN Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27 349,54 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102111 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Smart People, spol. s r. o. 44869649 488,31 € 03.12.2025 16.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102088 Technická podpora IS VIKI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. 45650276 116 850,00 € 03.12.2025 17.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102110 Vodné, stočné 11-12/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 106,33 € 03.12.2025 17.12.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238102064 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 -4,77 € 02.12.2025 03.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102063 Domény pre úrad ministerstva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 369,00 € 02.12.2025 09.12.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238102060 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 599,00 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238102061 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 599,00 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Riaditeľ odboru Faktúra
238102065 Pracovná porada Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 295,00 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102066 Servisné činnosti kotolní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 708,48 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102067 upratovanie 11/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 TERAVAS, s.r.o. 50875566 1 499,00 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102069 Plyn v objekte BB Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102070 dodávka zemného plynu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 984,00 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102071 Dodávka elek.energie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 110,90 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102072 Dodávka elek.energie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 664,76 € 02.12.2025 10.12.2025 Mgr. Miroslav Kočan Generálny tajomník služobného úradu Faktúra
238102068 stráženie objektov 11/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KM Security, spol. s r. o. 36858455 27 785,70 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra