Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
238100999 Nákup tonerových náplní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 8 530,05 € 24.06.2025 09.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238101000 Zasadnutie APVU Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 425,80 € 24.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101002 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Barcelona Graduate School of Economics Fundació Privada 1 375,00 € 24.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238101010 DEKVS 05/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -20,78 € 24.06.2025 10.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100991 Zmluva o umiestnení Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta, a.s. 36631124 600,61 € 24.06.2025 10.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100992 licencie POOK7-I1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 47 113,92 € 24.06.2025 11.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100987 slávnostný obed s veľvyslancami Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BHP River Park s. r. o. 54866715 5 600,00 € 23.06.2025 04.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100983 LetenkaTomáš Tabiš, Róbert Ševčík Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 1 332,00 € 20.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100984 Letenka Romana Högerová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 355,00 € 20.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100974 Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 229,72 € 20.06.2025 03.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100975 Občerstvenie pre kanceláriu ŠT2 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 41,09 € 20.06.2025 03.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100981 Zabezpečenie občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 364,85 € 20.06.2025 09.07.2025 Ing. Mariana Koláriková HŠR/Riaditeľ odboru Faktúra
238100977 licencie POOK7-I1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 45 618,24 € 20.06.2025 11.07.2025 Ing. Anabela Luptáková PhD. HŠR / Riaditeľ kancelárie Faktúra
238100976 školenie pre IVP Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 University of St. Gallen GSERM Global School in Empirical Research Methods 2 130,15 € 20.06.2025 14.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100973 Zabezpečenie školenia pre SR prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 750,00 € 19.06.2025 25.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100971 Zabezpečenie prepravy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MaxWay s. r. o. 47542730 2 700,00 € 19.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100972 kalibrácia a nastavenie analyzátoru dychu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenský metrologický ústav 30810701 231,00 € 19.06.2025 01.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100970 Stretnutie RÚŠS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 507,00 € 19.06.2025 02.07.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100969 stravovacie, ubytovancie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 300,00 € 18.06.2025 25.06.2025 Ing. Pavla Mária Gallovič HŠR / Riaditeľ odboru -AK Faktúra
238100958 vytvorenie web stránky digiedu.sk Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Work&Hugs s.r.o. 50888706 169 494,00 € 18.06.2025 26.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100947 letenka A.Kriško 15.-17.6.2025, K7-I1-18 POO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 302,00 € 18.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100959 interiérová pieskovaná fólia III. etapa Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 6 000,00 € 18.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100963 Výjazdové školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 1 525,50 € 18.06.2025 27.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100961 služby 04/2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 exe, a.s. 17321450 46 366,08 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Sandra Gazareková HŠR / Vedúci oddelenia Faktúra
238100948 Letenka Tychaničová Tamara Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 759,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100949 Letenka Rešetková Sabína Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 829,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100950 Letenka Katarína Kmeťová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 753,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100951 Letenky Zuzana Kľocová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 750,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100952 Letenka Martina Kokavec Beďatšová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 630,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra
238100953 Letenka Nina Brziaková Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 515,00 € 18.06.2025 30.06.2025 Mgr. Jana Lysáková GŠR/ Generálny riaditeľ Faktúra