Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001626 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 94,00 € 12.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001705 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 97,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001710 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 78,00 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001681 vodné,stočné 3-4/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 251,06 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001711 Tonery Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 3 747,60 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001716 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 2 200,00 € 23.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001703 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001714 Inštalácia,konfigurácia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SophistIT, s.r.o. 50634526 3 816,00 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001707 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia UNIGAST 00162191 1 644,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001682 atramentová náplň Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 288,00 € 18.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001732 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Hotel Bankov, a. s. 31701931 1 218,00 € 25.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001731 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Carpe diem, s.r.o. Hotel Black Horse 36481815 538,00 € 25.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001001 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,97 € 04.01.2024 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
0000001000 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 884,35 € 04.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001017 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001027 služby Office TV 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 11.01.2024 18.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001020 spravodaj. servis 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001002 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 24,00 € 04.01.2024 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001021 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 221,93 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001019 Tématický monitoring12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001003 Telekom. služby 01-12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 265,34 € 04.01.2024 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001005 Poplatky za služby 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 09.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001013 Balená voda - 7 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,10 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001007 Poplatky 12/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 831,29 € 09.01.2024 22.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001016 Pohonné hmoty 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 093,85 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001031 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001028 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 11.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001034 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001037 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001023 Výroba vizitiek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BELICA PRINT s.r.o. 55582010 2 244,00 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »