Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001610 Skartovačka LEITZ IQ Slim Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 688,99 € 10.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001592 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 393,00 € 09.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001618 systémový audit 2023- 50% Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 17 952,00 € 11.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001575 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 618,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001573 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 484,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001577 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001591 skutočné zameranie objekt Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fabrik projection, s. r. o. 50852540 11 850,00 € 22.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001579 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 169,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001611 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 121,20 € 10.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001614 Servis tel. zar. 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 546,00 € 10.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001581 Vizitky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 93,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001593 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 237,00 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001571 Zabezp. zdrav. asistencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 1 188,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001604 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 304,20 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001615 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001598 Účasť na vzdelávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PaeDr. Ladislav Špaček Z 1 052,70 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001603 balená voda 35 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 115,50 € 09.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001600 Monitoring médií 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001584 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001587 Servisná podpora 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001608 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 446,40 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001616 štvrťroč. údržba EZS/TPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 11.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001630 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 786,50 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001640 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 188,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001627 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Universita della Svizzera Italiana 1 162,00 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001622 Kampaň 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 11.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001619 stôl FLEXUS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AJ Produkty a.s. 36268518 862,80 € 11.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001649 servis, opravy telekom. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 342,05 € 16.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »