Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001552 pramenitá voda- Hanulova Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 495,36 € 03.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001588 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 109,00 € 08.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001582 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 5 796,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001555 Office Horizon 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 615,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001606 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 627,12 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001599 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GRAND, s.r.o. 36377619 448,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001590 občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 242,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001578 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001610 Skartovačka LEITZ IQ Slim Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 688,99 € 10.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001592 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 393,00 € 09.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001618 systémový audit 2023- 50% Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 17 952,00 € 11.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001575 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 618,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001573 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 484,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001577 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001591 skutočné zameranie objekt Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fabrik projection, s. r. o. 50852540 11 850,00 € 22.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001579 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 169,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001611 Oprava tlačiarne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 121,20 € 10.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001614 Servis tel. zar. 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 546,00 € 10.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001581 Vizitky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 93,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001593 Telekom. služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 237,00 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001571 Zabezp. zdrav. asistencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 1 188,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001604 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 304,20 € 09.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001615 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001598 Účasť na vzdelávaní Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PaeDr. Ladislav Špaček Z 1 052,70 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001603 balená voda 35 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 115,50 € 09.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001600 Monitoring médií 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001584 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 1 012,80 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001587 Servisná podpora 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »