Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001375 Ticket Restaurant 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 983,01 € 05.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001543 Ticket Restaurant 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 918,52 € 03.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001199 Ticket Restaurant 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 621,25 € 06.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001102 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 24 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001475 Komunikačná kampan 24-25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DADS advertising, s.r.o. 46632913 23 784,00 € 20.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001650 náklady- let BA-KE-Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 500,95 € 16.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001635 Rakusko-Slovensko1.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 306,42 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001297 Windows licencia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SoftwareOne Slovakia s.r.o. 46457763 18 950,00 € 21.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001618 systémový audit 2023- 50% Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Grant Thornton Audit, s.r.o. 31359523 17 952,00 € 11.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001235 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 17 250,00 € 13.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001289 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 16 800,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001558 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 970,75 € 04.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001293 Letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 15 386,00 € 21.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001209 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 15 380,64 € 07.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001386 Ochrana objektu 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 978,30 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001022 Bezpečnostná služba 12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 G4S Technology Solutions (SK) 36662259 14 845,45 € 10.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001118 obdobie IV.Q.2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 14 777,24 € 22.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001422 Kampaň MŠVVaM 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 11.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001622 Kampaň 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 11.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001414 projektová dokumentácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JFcon s r.o. 46347909 14 136,00 € 22.01.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001160 Plyn 05-12/23 - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 13 354,71 € 30.01.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001034 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001242 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001429 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001591 skutočné zameranie objekt Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fabrik projection, s. r. o. 50852540 11 850,00 € 22.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001305 Licencia obd. 12 mesicov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WISTERIA BOOKS s.r.o. 51184699 11 400,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001063 Elektrina 01-12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 11 313,64 € 16.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001633 vstupenkySTARMUS FESTIVAL Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. 11 310,00 € 15.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001040 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001248 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 13.02.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »