Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001582 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 5 796,00 € 08.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001008 Služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 09.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001228 Služba podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001472 Servisné služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 18.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001564 Servisné služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001563 Telekom. služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 681,39 € 04.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001180 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute Z 5 632,09 € 05.02.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001351 Nájomné 2.Q/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 5 438,84 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001217 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Business Services, a. s. 50087487 5 308,50 € 07.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001314 Telekom. služby 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 308,50 € 07.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001003 Telekom. služby 01-12/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 265,34 € 04.01.2024 29.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001389 mobilný hlas,data 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5 126,63 € 06.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001342 Propagačný materiál Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SOŠ drevárska 37942492 5 012,50 € 28.02.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001196 havarijnú opravu vodomer Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 988,40 € 06.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001268 Servis. tel. zariad 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 882,30 € 16.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001082 Energie 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 668,42 € 17.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001396 Pohonné hmoty 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 636,91 € 07.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001557 Pohonné hmoty 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 624,96 € 04.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001665 Prenájom výstavnej plochy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NAFSA A. of I.E. . 4 594,60 € 17.04.2024 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001580 Vizitky, tlačivá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 4 571,52 € 08.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001315 vodné,stočné 1-2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 4 474,26 € 23.02.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001337 Pohonné hmoty 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 351,15 € 28.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001276 Upratovanie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 349,66 € 19.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001649 servis, opravy telekom. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 4 342,05 € 16.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001453 Výroba tapety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 4 314,00 € 13.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001197 Oprava kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vortech s.r.o. 50597663 4 244,40 € 06.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001281 Energie 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 4 235,29 € 19.02.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001291 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 206,00 € 21.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001383 upratovacie služby 2/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 151,95 € 06.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001292 Pohonné hmoty 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 4 116,70 € 21.02.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »