Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002954 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 259,00 € 17.10.2024 30.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0000002024 Čistenie komínov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 259,20 € 04.06.2024 13.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002377 Menovka na stôl Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 259,20 € 22.07.2024 05.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000001299 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Archibald Inn, a.s. 260,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000002149 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 260,00 € 18.06.2024 01.07.2024 03.07.2024 Faktúra
0000002244 Revízia elek. zariadenia Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 261,60 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002245 Revíz.ele.zariad.- Hanul. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 261,60 € 03.07.2024 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000002810 občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 263,24 € 02.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002975 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 263,24 € 21.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001109 Kontrola a údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 19.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000002914 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 267,00 € 15.10.2024 30.10.2024 04.11.2024 Faktúra
0000001771 SodaStream Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 267,86 € 02.05.2024 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000002560 Kytica mix kvetov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 268,00 € 28.08.2024 04.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001476 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 269,00 € 20.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000002539 Letenka - Dorotovic Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 269,00 € 26.08.2024 13.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001490 SME všedné 05/24 - 05/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 270,00 € 22.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000002740 Školenie - Vargová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 270,00 € 24.09.2024 09.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000001227 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 270,40 € 12.02.2024 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000002528 Vodné, stočné 07-08/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 270,61 € 22.08.2024 04.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002375 Vodné, stočné 06-07/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 272,05 € 22.07.2024 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002142 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Faveo, s.r.o. 36249254 275,00 € 18.06.2024 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0000001851 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 276,00 € 13.05.2024 29.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0000001079 Zbierka zákonov SR 2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 276,76 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001926 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 LUNYS, s.r.o. 36472549 277,27 € 20.05.2024 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000001724 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 277,43 € 24.04.2024 07.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001483 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 279,00 € 21.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001975 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 280,00 € 27.05.2024 04.06.2024 05.06.2024 Faktúra
0000002639 Letenka - Suchý Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 280,00 € 11.09.2024 17.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002410 Kvety pre potrebu MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 285,00 € 29.07.2024 01.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002304 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 285,30 € 12.07.2024 19.07.2024 25.07.2024 Faktúra