0000002954 |
letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
GO travel Slovakia |
31380123 |
|
259,00 € |
17.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002024 |
Čistenie komínov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
259,20 € |
04.06.2024 |
|
13.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002377 |
Menovka na stôl |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
259,20 € |
22.07.2024 |
|
05.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001299 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Archibald Inn, a.s. |
|
|
260,00 € |
21.02.2024 |
|
28.02.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002149 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
260,00 € |
18.06.2024 |
|
01.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002244 |
Revízia elek. zariadenia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
261,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002245 |
Revíz.ele.zariad.- Hanul. |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
261,60 € |
03.07.2024 |
|
17.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002810 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
02.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002975 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
263,24 € |
21.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001109 |
Kontrola a údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
19.01.2024 |
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002914 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
15.10.2024 |
|
30.10.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001771 |
SodaStream |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
267,86 € |
02.05.2024 |
|
13.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002560 |
Kytica mix kvetov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
268,00 € |
28.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001476 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
269,00 € |
20.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002539 |
Letenka - Dorotovic |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
269,00 € |
26.08.2024 |
|
13.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001490 |
SME všedné 05/24 - 05/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.03.2024 |
|
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002740 |
Školenie - Vargová |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
270,00 € |
24.09.2024 |
|
09.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001227 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
270,40 € |
12.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002528 |
Vodné, stočné 07-08/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
270,61 € |
22.08.2024 |
|
04.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002375 |
Vodné, stočné 06-07/24 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
272,05 € |
22.07.2024 |
|
08.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002142 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
275,00 € |
18.06.2024 |
|
19.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001851 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
276,00 € |
13.05.2024 |
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001079 |
Zbierka zákonov SR 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
276,76 € |
17.01.2024 |
|
24.01.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001926 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
277,27 € |
20.05.2024 |
|
28.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001724 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
277,43 € |
24.04.2024 |
|
07.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001483 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
279,00 € |
21.03.2024 |
|
02.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000001975 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
27.05.2024 |
|
04.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002639 |
Letenka - Suchý |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
280,00 € |
11.09.2024 |
|
17.09.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002410 |
Kvety pre potrebu MŠVVaM |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,00 € |
29.07.2024 |
|
01.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0000002304 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
285,30 € |
12.07.2024 |
|
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |