Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001153 Letenka - dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 36,00 € 29.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001201 Služby počas porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 357,85 € 02.02.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001136 Plyn 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,00 € 25.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001083 Plyn 01-12/23 - Dobropis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 005,72 € 17.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001182 Tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 302,50 € 05.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001158 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 351,00 € 30.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001177 tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 656,70 € 16.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001148 veľtrh APAIE 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 28 800,00 € 29.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001024 nájom,ost.nákl. 1-12/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mestská časť Košice-Západ 00690970 3 434,40 € 10.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001102 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 24 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001142 ATLAS 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 700,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001143 ATLAS CERN 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 25.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001101 Príspevok SR - KM3NeT 24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 National Institute for Subatonic Physics /Nikhef/ 200 000,00 € 17.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001195 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 248,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001166 Seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka 46380434 178,80 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001193 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 298,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001165 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 168,00 € 31.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001161 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Instruct ERIC 61 830,00 € 30.01.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001194 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 614,00 € 06.02.2024 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001138 Interiérové dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BRIK, a.s. 36045802 1 365,60 € 25.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001147 prenájom14.12/23-13.01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 475,00 € 29.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001198 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 15,60 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001169 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 366,08 € 31.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001187 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 127,00 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001181 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 397,32 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001185 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 26,88 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001184 Prenájom predložiek 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001186 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 484,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001204 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001179 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 534,72 € 02.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »