Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001657 Upratovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 3 963,84 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001656 Taxi služba 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 199,76 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001658 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 214,00 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001660 Balená voda - 42 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001654 Elektrina 01-03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 135,91 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001653 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 707,00 € 16.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001652 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 525,00 € 16.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001659 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 16.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001647 mobilný telefón Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 16.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001648 televízor LG 65 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 879,00 € 16.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001646 Servis tlačiarne Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 1 160,60 € 16.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001644 Služby 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 68 280,30 € 16.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001640 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 188,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001641 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001633 vstupenkySTARMUS FESTIVAL Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 STARMUS UNIVERSE 2007 S.L. 11 310,00 € 15.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001638 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 120,00 € 15.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001632 Elektrina 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 6 788,34 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001642 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. 36599956 97,50 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001631 elektrina 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 952,10 € 15.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001639 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 564,00 € 15.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001634 program CEPUS 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 172 417,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001636 Akadem.mobil. I.št. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 49 424,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001635 Rakusko-Slovensko1.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 306,42 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001643 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DOM ODBOROV, spol. s r.o. 31577318 2 208,00 € 15.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001637 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 15.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001630 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 786,50 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001627 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Universita della Svizzera Italiana 1 162,00 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001624 Údržba SAP 2Q 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 12.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001628 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 376,00 € 12.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001625 Propagač. videá Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 OREO s.r.o. 35849614 82 536,60 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »