Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001574 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 515,00 € 05.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001575 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 618,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001577 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 534,00 € 05.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001579 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 169,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001184 Prenájom predložiek 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001370 Prenájom predložiek 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001527 Prenájom predložiek 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 27.03.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001002 Predĺženie domén Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 24,00 € 04.01.2024 15.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001272 Licencia 01/24 - 01/25 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 16.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001545 Predĺž. dom. 03/24-03/25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 48,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001179 Servis okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SERVIS OKNA, s.r.o. 46048286 534,72 € 02.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001443 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 12.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001134 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001065 Servisné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 2 174,24 € 16.01.2024 22.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001109 Kontrola a údržba Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 265,90 € 19.01.2024 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001616 štvrťroč. údržba EZS/TPS Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 11.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001180 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAS Hôteliére de Boulogne Le Parchamp Paris Boulogne, A Tribute Z 5 632,09 € 05.02.2024 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001046 SAP Product 1-3/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 11.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001624 Údržba SAP 2Q 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 12.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001634 program CEPUS 1.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 172 417,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001636 Akadem.mobil. I.št. 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 49 424,51 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001635 Rakusko-Slovensko1.Q/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 19 306,42 € 15.04.2024 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001365 EPI Právny systém Medium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 S-EPI s.r.o. 36014991 3 985,20 € 04.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001398 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 68,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001401 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001402 Tlmočenie SJ-FJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 160,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001399 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001400 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 238,00 € 07.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001531 Preklad SJ-AJ Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 170,00 € 28.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »