Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001509 balená voda 44 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,20 € 26.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001553 Balená voda - 30 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,00 € 03.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001603 balená voda 35 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 115,50 € 09.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001660 Balená voda - 42 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 138,60 € 16.04.2024 24.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001288 Služby podpory 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 1 915,96 € 19.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001232 podpora systému RIS 1/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 13.02.2024 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001466 Služby podpory 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001417 Servisná podpora 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 11.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001587 Servisná podpora 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 08.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001623 Služby podpory 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 12.04.2024 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001529 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DHolding s.r.o. 50300580 614,00 € 28.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001369 Oprava stien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 1 331,52 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001536 M365 EDU A3, licencie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON, a.s. Z 1 611 835,20 € 02.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001535 M365 EDU A3 Unified Edu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON, a.s. Z 66 561,60 € 02.04.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001666 Tlačiareň - 20 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 6 984,00 € 17.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001667 Konica Minolta - 15 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 70 902,00 € 17.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001475 Komunikačná kampan 24-25 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DADS advertising, s.r.o. 46632913 23 784,00 € 20.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001140 Kontrola EPS 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001450 Kontrola EPS 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 13.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001264 Čip. karta a mandátny c. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 768,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001502 Poradenské služby 04/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 3 150,00 € 25.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001204 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001206 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 336,76 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001208 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 851,20 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001207 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 503,20 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001205 Toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 210,00 € 07.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001282 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 608,40 € 19.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001263 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 559,60 € 14.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001307 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 2 106,00 € 22.02.2024 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra