Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001346 Servisné služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 148 494,60 € 01.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001569 služby za 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 104 857,50 € 05.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001568 Legislatívne zmeny výkazu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 27 254,40 € 05.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001480 Členský príspevok 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Music School Union - EMU Z 2 506,00 € 20.03.2024 03.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001144 Členský poplatok 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 European Agency for Special Needs and Inclusive Education 37 730,00 € 25.01.2024 08.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001051 porad. služby 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 178 761,12 € 12.01.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001458 Membership Fee 2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EQAR 9 152,00 € 14.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001683 smart TV Sencor Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ELECTROLAND s.r.o. 46845721 199,00 € 18.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001014 Obsluha kotolne 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 612,00 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001126 7odstránenie havar. stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 85 309,20 € 23.01.2024 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001278 Výmena patrony Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 316,80 € 19.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001353 Obsluha kotolne 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 04.03.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001551 obsluha kotolne 3/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 823,20 € 03.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001462 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001703 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 19.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001361 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 196,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001359 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 04.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001496 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001501 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 237,00 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001497 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 27.03.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001640 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 188,00 € 15.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001639 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 564,00 € 15.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001562 Prenájom výstavnej plochy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EAIE c/o TSH Collab Z 55 342,98 € 04.04.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001550 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 528,50 € 03.04.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001643 Prenájom priestorov Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DOM ODBOROV, spol. s r.o. 31577318 2 208,00 € 15.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000001013 Balená voda - 7 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,10 € 10.01.2024 19.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001325 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 811,80 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001373 Balená voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 122,10 € 05.03.2024 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001444 balená voda 36ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,80 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001486 Balená voda 43 ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 141,90 € 21.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra