Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001427 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001438 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001436 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001439 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001431 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001425 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001426 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001432 Služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 925,13 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001440 Služby 4 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 3 022,04 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001429 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001437 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 52 030,86 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001435 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001243 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 13.02.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001430 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 11.03.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001306 systémová údržba 1/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 2 229,60 € 22.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001505 Educate course Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Tallinn University 350,00 € 26.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001404 Ubytovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TEMPUS HR s.r.o. 43957366 400,00 € 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001148 veľtrh APAIE 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 The Conference Company (Australia) Pty Ltd T/A APAIE Conferences Z 28 800,00 € 29.01.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001018 Ticket Restaurant 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 30 694,18 € 10.01.2024 23.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001199 Ticket Restaurant 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 621,25 € 06.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001375 Ticket Restaurant 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 983,01 € 05.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001543 Ticket Restaurant 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 25 918,52 € 03.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001020 spravodaj. servis 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 10.01.2024 16.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001230 Spravodajský servis 01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 12.02.2024 19.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001374 Spravodajský servis 02/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 554,00 € 05.03.2024 12.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001326 Energetický certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TWG-energo, s.r.o. 43823581 1 404,00 € 27.02.2024 08.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001298 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 3 500,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001289 Ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIR Hotels Pty Ltd T as Intercont.Perth City Centre Z 16 800,00 € 21.02.2024 27.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001627 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Universita della Svizzera Italiana 1 162,00 € 12.04.2024 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001479 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 1 826,40 € 20.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra